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風險管理視域下企業內部控制困境分析與路徑優化研究 版權信息
- ISBN:9787565454356
- 條形碼:9787565454356 ; 978-7-5654-5435-6
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
風險管理視域下企業內部控制困境分析與路徑優化研究 內容簡介
近年來,我國企業財務舞弊、違規經營、風險失控事件時有發生:恒豐銀行違規為股東企業兜底墊付本息合計40億元,醫藥企業廣譽遠提前確認收入、錯誤處理費用,恒大地產虛增收入5600多億元、虛增利潤920億元,盛屯礦業虛增收入等。這些事件發生的主要原因可歸結為風險管理和內部控制的失效。企業內部控制與風險管理已經成為理論界和實務界關注的焦點。健全內部控制體系、完善風險管理,已經成為企業持續經營和可持續發展的必然選擇。
風險管理視域下企業內部控制困境分析與路徑優化研究 目錄
1 緒論/1
1.1 研究背景與意義/1
1.2 研究思路與研究內容/8
1.3可能的創新之處/11
2 文獻綜述/13
2.1 風險管理研究/13
2.2 內部控制研究/18
2.3 風險管理與內部控制關系研究/22
2.4 研究綜述/23
3 風險管理視域下企業內部控制困境分析/25
3.1 實施總況/25
3.2 現實困境/41
3.3 困境梳理/57
3.4 困境溯源/61
4 風險管理視域下企業內部控制實施框架/70
4.1影響因素/70
4.2 制度依據/105
4.3 風險管理視域下企業內部控制框架構建/125
5 風險管理視域下企業內部控制質量提升路徑優化/132
5.1 宏觀層面/133
5.2 中觀層面/153
5.3 微觀層面/167
6 風險管理視域下企業內部控制應用案例/180
6.1風險管理視域下揚州市現代金融投資集團內部控制應用案例/180
6.2 風險管理視域下冀禹公司內部控制應用案例/191
7 結束語/200
7.1 研究結論/200
7.2 對策建議/202
7.3 研究展望/207
主要參考文獻/209
索引/214
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