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企業內部控制與風險管理 版權信息
- ISBN:9787312050848
- 條形碼:9787312050848 ; 978-7-312-05084-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制與風險管理 本書特色
本書突出實用性原則,圍繞學生需求安排教學內容,緊貼中國注冊會計師考試、審計師職稱系列考試、注冊內部審計師考試等會計、審計類重要資格職稱證書的考試內容,注意對接職業標準和崗位要求。
企業內部控制與風險管理 內容簡介
本書以我國*新企業內部控制規范指引為依據, 分為理論篇和實務篇兩部分。理論篇與實務篇相契合, 針對企業的經營特點, 盡可能詳盡具體地解說企業內部控制機制和管理技能, 以內部控制要素為主線, 以企業主要業務活動為輔線, 力求全面覆蓋內部控制的基本理論, 系統地介紹了企業內部控制的概念、作用、研究現狀。
企業內部控制與風險管理 目錄
前言
**章 內部控制總論
第二章 內部環境
第三章 風險評估
第四章 控制活動
第五章 信息與溝通
第六章 資金活動業務控制
第七章 資產管理業務控制
第八章 采購與付款循環的業務控制
第九章 銷售與收款循環的業務控制
第十章 存貨與生產循環業務控制
第十一章 內部控制與審計
參考文獻
**章 內部控制總論
第二章 內部環境
第三章 風險評估
第四章 控制活動
第五章 信息與溝通
第六章 資金活動業務控制
第七章 資產管理業務控制
第八章 采購與付款循環的業務控制
第九章 銷售與收款循環的業務控制
第十章 存貨與生產循環業務控制
第十一章 內部控制與審計
參考文獻
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