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醫院內部審計實務 版權信息
- ISBN:9787522321837
- 條形碼:9787522321837 ; 978-7-5223-2183-7
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
醫院內部審計實務 內容簡介
內部審計是國家監督體系的重要組成部分,黨和國家歷來高度重視衛生健康行業內部審計工作。為深入貫徹《進一步加強衛生健康行業內部審計工作若干意見的通知》及《衛生健康行業內部審計基本指引(試行)》等 7 個工作指引文件精神,強化醫院內部審計監督,發揮內部審計“治已病、防未病”作用,作者編寫了本書。本書分為上、中、下三個篇章,上篇重點介紹了醫院的職能定位、工作職責、內部治理體系及醫院運行管理;中篇重點闡述醫院內部審計的領導體制、相關制度、機構和人員,并對內部審計的業務管理要點進行了梳理和歸納;下篇以 A醫院為例,對預算執行與決算審計、財務收支審計、建設項目審計、重大政策落實情況審計、大型醫用設備績效審計、醫用耗材審計、采購管理審計、內部控制審計、轉移支付資金審計、合同管理審計和經濟責任審計等 11 類審計業務的實務操作分別進行示范性講解。本書內容全面、結構完整,行業特點鮮明、實操指導性強,適用于醫院業務主管部門、高層管理人員、內部審計主管人員、內部審計人員和社會機構等人群學習和參考。
醫院內部審計實務 目錄
醫院內部審計實務 作者簡介
郭云波,女,西南財經大學會計學碩士,正 會計師,全國會計領軍人才(行政事業類),云南省中青年學術與技術帶頭人,云南省 會計管理人才,玉溪市中青年學科技術帶頭人,云南財經大學會計學院碩士研究生職業指導教師,玉溪師范學院商學院客座教授,云南省 會計師專業技術職稱評審委員會委員,玉溪市會計學會副會長,現任職于云南省玉溪市第三人民醫院。主要研究方向為政府會計準則制度、工會會計、財務管理、成本核算等。主持或參與完成研究課題7項,主編或參編專著2部,在《財務與會計》《財會月刊》《會計之友》《中國衛生經濟》《衛生經濟研究》等期刊公開發表論文20余篇。
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