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風險控制視角下的企業審計管理模式研究 版權信息
- ISBN:9787205106256
- 條形碼:9787205106256 ; 978-7-205-10625-6
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
風險控制視角下的企業審計管理模式研究 本書特色
為促進企業內部審計管理水平的提升和發展提供理論支撐和實踐參考。
風險控制視角下的企業審計管理模式研究 內容簡介
本書以風險控制視角下的企業審計管理模式為研究對象,以企業內部審計的發展歷程為切入點,結合企業內部審計的定義與內涵、模式、作用與角色展開論述。闡述了企業內部審計程序、審計機構與審計人員、審計管理方法以及控制及其評價。分析了該視角下的風險導向企業內部審計模式,并基于此,探討了審計垂直管理模式、分級管理模式和集中管理模式,并進一步深入研究了審計管理策略。
風險控制視角下的企業審計管理模式研究 目錄
風險控制視角下的企業審計管理模式研究 作者簡介
薛鵬,有色礦業集團財務有限公司工作,中級審計師和中級經濟師職稱,擁有國家法律職業資格證書,以及國際金融風險管理師(FRM)和美國注冊管理會計師(CMA)職業牌照,具有中國銀行業、證券業、基金業、會計專業從業資格,同時還具備銀行間交易市場和債券結算代理交易員資格。金融領域從業16年,2021年9月在中國財務公司協會期刊發表《財務公司助推企業集團匯率風險管理體系建設》論文。
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