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Auditing審計學 版權信息
- ISBN:9787301308899
- 條形碼:9787301308899 ; 978-7-301-30889-9
- 裝幀:平裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
Auditing審計學 本書特色
本書由沈陽工學院、沈陽理工大學、沈陽科技大學等幾所高校負責審計學課程教學的老師聯合編寫。用量保守估計每年1700冊左右。
全書共分十八章,基于注冊會計師審計準則、國家審計準則和內部審計準則,對審計概論,審計的種類、方法和程序,審計組織形式,我國注冊會計師行業管理,注冊會計師職業道德和法律責任,審計準則和審計依據,審計的計劃、重要性和風險,審計證據和審計工作底稿,內部控制系統評價審計,風險評估及風險應對,銷售與收款循環審計,購貨與付款循環審計,生產與費用循環審計,籌資與投資循環審計,貨幣資金審計,完成審計工作與審計報告,驗資、會計咨詢與會計服務業務等進行了詳盡的闡述。
本書的特點有:一是將審計相關理論與實務有機整合,有助于學生理解審計決策和相關規則等;二是內容新穎,體例合理,結構嚴謹,分析透徹,理論聯系實際,操作性強,尤其是易教易學。
Auditing審計學 內容簡介
本書由沈陽工學院、沈陽理工大學、沈陽科技大學等幾所高校負責審計學課程教學的老師聯合編寫。用量保守估計每年1700冊左右。 全書共分十八章,基于注冊會計師審計準則、國家審計準則和內部審計準則,對審計概論,審計的種類、方法和程序,審計組織形式,我國注冊會計師行業管理,注冊會計師職業道德和法律責任,審計準則和審計依據,審計的計劃、重要性和風險,審計證據和審計工作底稿,內部控制系統評價審計,風險評估及風險應對,銷售與收款循環審計,購貨與付款循環審計,生產與費用循環審計,籌資與投資循環審計,貨幣資金審計,完成審計工作與審計報告,驗資、會計咨詢與會計服務業務等進行了詳盡的闡述。 本書的特點有:一是將審計相關理論與實務有機整合,有助于學生理解審計決策和相關規則等;二是內容新穎,體例合理,結構嚴謹,分析透徹,理論聯系實際,操作性強,尤其是易教易學。
Auditing審計學 目錄
Auditing審計學 作者簡介
崔君平 博士,沈陽工學院經濟與管理學院教授,主要研究領域為高級財務會計、審計和稅法。在清華大學出版社出版教材四部,主持國家級和省市級課題20項。徐振華,沈陽理工大學經濟管理學院副教授,碩士生導師,研究領域為審計學和國際金融等。徐振華,金融學副教授,高級會計師,主要研究方向:審計理論與實務、資本運營理論與實務等。
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