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銀行內部控制與內部稽核 版權信息
- ISBN:9787504970121
- 條形碼:9787504970121 ; 978-7-5049-7012-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
銀行內部控制與內部稽核 本書特色
為促進兩岸金融業的交流與合作,亟須積極進行學術研討、教育培訓及圖書出版業間的互動;同時,建立艮好的兩岸圖書交流模式,亦已成為兩岸出版業的發展重點之一。借由多元及豐富的兩岸圖書交流模式,將可有效地擴大華文圖書市場的版圖,并成為兩岸文化交流的重要指標。臺灣金融研訓院與上海明鴻中小銀行培訓中心合作規劃出版《兩岸金融研訓叢書》,匯集臺灣金融研訓院之各式出版品,遴選適合大陸金融從業人員參閱的書籍,將其轉換成簡體中文版。再通過火陸出版業者發行至大陸及港澳地區。 未來,臺灣金融研訓院亦將考慮引進并出版大陸財經類圖書,期能結合兩岸在出版領域各自的優勢,開發多元化且優質的財金書籍,以達到傳遞金融知識、普及金融教育,進而深耕兩岸出版市場的目標。
銀行內部控制與內部稽核 內容簡介
《銀行內部控制與內部稽核》內容包括內部控制的原理原則、發展演進、內部控制及企業風險管理之整合架構、內部控制制度之建立與執行、各項業務查核實務及相關法規與函令,不論對銀行相關業務作業內部控制之了解,及作為《建制風險導向內部控制制度》之參考都比較實用。
銀行內部控制與內部稽核 目錄
**章 內部控制的原理原則
**節 前言
第二節 內部控制的演進
第三節 金融機構的內部控制架構
第二章 內部控制制度之建立與執行
**節 金融稽核體系
第二節 “法令”遵循主管制度
第三節 內部稽核制度
第四節 自行查核制度
第二篇 金融機構各項業務查核
第三章 出納業務
**節 業務介紹
第二節 一般事項之查核
第三節 出納作業之查核
第四節 庫存現金之查核
第五節 待交換票據之查核
第六節 托收票據之查核
第七節 有價證券與保管有價證券之查核
第八節 空白單據之查核
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