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事業單位內部控制與風險管理研究 版權信息
- ISBN:9787522122533
- 條形碼:9787522122533 ; 978-7-5221-2253-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
事業單位內部控制與風險管理研究 內容簡介
內部控制是一種方法,是單位以制度建設為的一項職能,分析單位內部控制的基本理論、規范體系、法律責任,探討單位內部控制實務工作情況并提出對策建議將有助于單位內部控制的完善與優化。我國正在推進依法治國和國家治理現代化戰略,正走在建設法治國家、法治、法治社會的道路上。內部控制對于推動依法治國戰略、推進國家治理現代化的意義和作用。本書既詳細地介紹了有關行政事業單位的理論知識,又充分地講解了預算控制、收支業務控制、采購控制、資產控制、建設項目控制和合同控制的具體辦法與方案。供大家實操時參考。
事業單位內部控制與風險管理研究 目錄
**章事業單位內部控制理論基礎
節行政事業單位內部控制的內涵
節行政事業單位內部控制的理念及框架
第三節行政事業單位內部控制設計
第四節行政事業單位內部控制的方法
章事業單位組織層面內部控制設計
節組織架構
節決策機制
第三節執行機制
第四節監督機制
第五節協同機制
第三章事業單位內部控制體系構建
節行政事業單位內部控制的組織機構
節行政事業單位內部控制的學培訓體系
第三節行政事業單位內部控制的風險評估體系
第四章事業單位內部業務控制
節預算業務控制
節收人業務控制
第三節支出業務控制
第四節采購業務控制
第五章事業單位內部項目合同控制
節建設項目控制設計
節會計控制設計
第三節合同控制設計
第六章事業單位內部控制信息化建設
節事業單位內部控制信息化概述
節事業單位內部控制信息化建設規劃
第三節事業單位內部控制管理信息系統的主能
第四節事業單位內部控制管理信息系統的應用
第七章事業單位內部控制自我評價與監督
節內部控制基礎評價與報告
節內部控制自我評價及報告
第三節內部控制的監督機制建設
參考文獻
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