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風險導向內部審計實務指南 版權信息
- ISBN:9787115599551
- 條形碼:9787115599551 ; 978-7-115-59955-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
風險導向內部審計實務指南 本書特色
·一線審計工作者操刀 ·1000+風險導向內部審計實操知識點詳解 ·近100個風險導向內部審計實操案例 ·40個大型實戰圖表、流程 ·17個審計工作模板、示例 ·隨書贈送17個審計工作圖表、模板
風險導向內部審計實務指南 內容簡介
隨著我國經濟發展日新月異,內部審計在國民經濟發展中的監督作用也日益增強。但是在實務中,仍有部分內部審計人員對內部審計的風險導向、問題導向、制度基礎導向的理解不夠透徹;部分內部審計組織仍以傳統的財務收支審計為主,在制訂年度內部審計計劃時未系統考慮組織風險。如何適應組織的發展,幫助組織加強內部控制和風險管理,從而助力組織實現增值,是內部審計人員要思考和面對的問題。 本書由具有二十多年審計實務經驗的一線審計專家傾情打造,書中深入淺出地介紹了內部審計的發展機遇和風險導向內部審計的思維模式;同時還詳細介紹了在年度內部審計計劃制訂階段、內部審計項目準備階段、內部審計實施階段、內部審計報告及整改階段,如何以風險為導向制訂計劃、進行審前調查、發現問題、進行審計溝通,如何形成有價值的審計報告、提出審計建議和利用審計結果,并且提供了作者在工作實踐中梳理總結的大量的制度、流程、表單和模板等。 本書適合企業內部審計人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員閱讀和使用。
風險導向內部審計實務指南 目錄
風險導向內部審計實務指南 作者簡介
付淑威,畢業于南京審計大學審計專業,中南財經政法大學EMBA;擁有高級審計師、高級會計師、國際注冊內部審計師、國際項目管理師、獨立董事等職稱或資格;榮獲“浙江省女職工建功立業標兵”“浙江省內審實務專家”等榮譽稱號。具有20多年內部審計工作經驗,先后在中國鋁業、華立集團、德意集團、波司登公司、博地集團從事審計工作,涉足大型制造業、房地產業、商業服務業、影視業、旅游業、服裝業、藥業、電子信息業、現代農業等行業;帶領團隊完成800多個審計項目,至今仍奔走在審計業務一線。 創辦“快樂內審”,發布500多篇原創文章;創辦視頻號 抖音號“快樂內審威姐”,分享風控、審計的實操經驗與思考,深受同行們的喜愛。開發“風控之道——如何提升企業抗風險能力”“審計增值之道——風險導向內部審計的實踐與思考”“溝通之道——十大策略助你有效化解審計沖突”等十多門線上線下講座,好評如潮。 個人自媒體: “快樂內審” “快樂內審威姐”
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