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信托業內部控制與管理 版權信息
- ISBN:9787504979872
- 條形碼:9787504979872 ; 978-7-5049-7987-2
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
信托業內部控制與管理 本書特色
《信托業內部控制與管理》在考量我國銀行業和保險業內部控制體系建設的實踐經驗和借鑒金融機構內部控制理論研究的基礎上,闡述我國信托業內部控制體系的構建,包括風險的識別、關鍵控制活動、潛在問題和應對措施。
信托業內部控制與管理 內容簡介
本書分八章介紹了內部控制與管理。**章內部控制概述;第二章信托行業內控概述;第三章內部控制與自我評估體系;第四章資金信托業務內部控制與管理;第五章事務管理類信托業務內部控制與管理;第六章固有業務內部控制與管理;第七章支持保障體系內部控制與管理;第八章內部審計在內部控制中的地位。
信托業內部控制與管理 目錄
**章內部控制概述 一、內部控制的發展歷程 二、內部控制的要素 三、內部控制與公司治理第二章信托行業內控概述 **節信托行業介紹 一、信托的歷史起源 二、中國信托業的發展歷程 三、中國現代信托行業概況 第二節信托行業面臨的風險 第三節信托行業監管要求 一、信托行業監管現狀 二、信托行業監管趨勢 第四節信托行業內部控制概述 一、信托公司內部控制現狀 二、信托公司內部控制特點 三、信托公司內部控制發展方向第三章內部控制與自我評估體系 **節內部控制體系介紹 一、建立卓有成效的內部控制環境 二、打造以內部控制理念為核心的制度體系 三、建立和完善內部控制評價監督機制 第二節內部控制自我評估體系介紹 一、內部控制自我評估體系的構建 二、內部控制自我評估體系的關鍵要素第四章資金信托業務內部控制與管理 **節資金信托業務的內部控制與管理 一、資金信托業務概覽 二、資金信托業務流程風險與內部控制 第二節集合信托業務的內部控制與管理 一、集合信托業務概覽 二、集合信托業務流程風險與內部控制 第三節單一被動信托業務的內部控制與管理 一、單一被動信托業務概覽 二、單一被動信托業務流程風險與內部控制 第四節融資類信托業務的內部控制與管理 一、融資類信托業務概覽 二、融資類信托業務流程風險與內部控制 第五節證券投資類信托業務的內部控制與管理 一、證券投資類信托業務概覽 二、證券投資類信托業務流程風險與內部控制第五章事務管理類信托業務內部控制與管理 一、事務管理類信托業務概覽 二、事務管理類信托業務風險與內部控制第六章固有業務內部控制與管理 一、固有業務概覽 二、固有資金標準化投資業務流程風險與內部控制 三、固有資金非標準化投資業務流程風險與內部控制第七章支持保障體系內部控制與管理 **節人力資源內部控制與管理 一、人力資源管理概覽 二、人力資源管理流程風險與內部控制 第二節財務管理內部控制與管理 一、財務資源管理概覽 二、財務管理流程風險與內部控制 第三節固定資產和無形資產管理內部控制與管理 一、固定資產管理概覽 二、固定資產管理流程風險與內部控制 三、無形資產管理概覽 四、無形資產管理流程風險與內部控制 第四節行政管理內部控制與管理 一、采購管理概覽 二、采購管理流程風險與內部控制 三、印章管理概覽 四、印章管理流程風險與內部控制 五、文件及檔案管理概覽 六、文件及檔案管理流程風險與內部控制 第五節信息科技管理內部控制與管理 一、信息科技管理概述 二、信息系統開發流程風險與內部控制 三、信息系統運行與維護流程風險與內部控制第八章內部審計在內部控制中的地位 一、內部審計在內控建設中的作用 二、內部審計在內控自我評估中的作用 三、內部審計在內控自我評估中的工作步驟 四、內控自我評估報告的介紹
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