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審計學-一種系統的方法-(第9版) 版權信息
- ISBN:9787302407805
- 條形碼:9787302407805 ; 978-7-302-40780-5
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
審計學-一種系統的方法-(第9版) 本書特色
《審計學:一種系統的方法(第9版)/美國麥格勞-希爾教育出版公司工商管理*新教材·英文版》圍繞重要性、審計風險和審計證據三個核心概念,運用風險導向審計方法,系統闡述了這些概念在每個主要業務循環和相關賬戶余額審計中的運用,并在應用這些概念的過程中逐步建立審計判斷。這種巧妙的構思有助于讀者輕松地抓住審計的核心問題。每章末尾提供的關鍵詞、復習題、選擇題、思考題、案例討論等,對深入理解每章的知識大有裨益。本書側重審計師的決策過程,適合用作高等院校審計專業的教材,也可用作注冊會計師(cpa)、內部審計師和政府審計師的專業入門教材
審計學-一種系統的方法-(第9版) 內容簡介
本書圍繞重要性、審計風險和審計證據三個核心概念,運用風險導向審計方法,系統闡述了這些概念在每個主要業務循環和相關賬戶余額審計中的運用,并在應用這些概念的過程中逐步建立審計判斷。這種巧妙的構思有助于讀者輕松地抓住審計的核心問題。每章末尾提供的關鍵詞、復習題、選擇題、思考題、案例討論等,對深入理解每章的知識大有裨益。 本書側重審計師的決策過程,適合用作高等院校審計專業的教材,也可用作注冊會計師(CPA)、內部審計師和政府審計師的專業入門教材。
審計學-一種系統的方法-(第9版) 目錄
第1章 保證服務與財務報表審計概述
第2章 財務報表審計環境:
第2部分 審計計劃與基本審計概念
第3章 審計計劃、審計測試的類型與重要性
第4章 風險評估
第5章 審計證據與記錄
第3部分 了解審計內部控制
第6章 財務報表審計中的內部控制
第7章 財務報告中的審計內部控制
第4部分 審計中使用的統計工具與非統計工具
第8章 審計抽樣:控制測試概述和應用
第9章 審計抽樣:賬戶余額實質性測試的應用
第5部分 審計業務循環
第10章 收入循環審計
第11章 購貨循環審計
第12章 人力資源管理循環審計
第13章 存貨管理循環審計
第14章 投融資循環審計:預付費用、無形資產以及不動產、廠房和設備
第15章 投融資循環審計:長期負債、股東權益和利潤表賬戶
第16章 投融資循環審計:現金與投資
第六篇 終結審計與報告責任
第17章 終結審計
第18章 對已審財務報表的報告
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