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金融審計 版權信息
- ISBN:9787564221171
- 條形碼:9787564221171 ; 978-7-5642-2117-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
金融審計 本書特色
上官曉文、溫國山主編的《金融審計(第2版高等 院校會計專業方向課精品教材)》以《中華人民共和 國審計法》、《證券法》、《公司法》、《證券公司 監督管理條例》、《證券公司風險處置條例》、《證 券發行與承銷管理辦法》、《證券公司融資融券業務 試點管理辦法》、《證券市場禁入規定》、《中華人 民共和國保險法》、《保險公司管理規定》、《保險 資金運用風險控制指引》、《企業內部控制基本規范 》等為依據,以風險導向審計為基礎,較全面地闡述 了金融審計的基本理論和審計方法;本書在結構和內 容方面力求新穎,強調對審計理論的建立和運用,重 視對審計學科發展狀況的關注,理論與實務相結合, 滿足培養應用型人才的需要。本書既可作為金融院校 的教學用書,也可以是金融審計從業人員系統學習和 掌握金融審計理論和方法的重要學習用書。
金融審計 內容簡介
本書分為基本原理、銀行審計、證券公司審計、保險公司審計四篇。主要內容包括: 金融審計概述 ; 金融審計程序與方法 ; 金融審計證據與工作底稿 ; 金融風險評估與風險應對等。
金融審計 目錄
前言
**篇 基本原理
**章 金融審計概述
**節 金融審計的概念
第二節 金融審計目標
第三節 金融審計分類
第二章 金融審計程序與方法
**節 金融審計程序
第二節 金融審計方法
第三章 金融審計證據與工作底稿
**節 金融審計證據
第二節 金融審計工作底稿
第四章 金融風險評估與風險應對
**節 金融風險評估
第二節 重大錯報風險應對措施
第五章 審計報告
**節 審計報告概述
第二節 審計報告的編寫
第二篇 銀行審計
第六章 我國上市商業銀行概述
**節 我國上市商業銀行概況
第二節 商業銀行的風險識別
第七章 商業銀行存款業務審計
**節 商業銀行存款業務特點
第二節 商業銀行存款業務的內部控制與控制測試
第三節 商業銀行存款業務的實質性程序
第八章 商業銀行貸款業務審計
**節 商業銀行貸款業務特點
第二節 商業銀行貸款業務的內部控制與控制測試
第三節 商業銀行貸款業務的實質性程序
第九章 商業銀行銀行卡業務審計
**節 商業銀行銀行卡業務特點
第二節 商業銀行銀行卡業務的內部控制與控制測試
第三節 商業銀行銀行卡業務的實質性程序
第三篇 證券公司審計
第十章 證券公司概述
**節 證券市場
第二節 證券公司
第三節 證券公司的風險識別
第十一章 證券公司經紀業務審計
**節 經紀業務特點
第二節 評估經紀業務的重大錯報風險
第三節 經紀業務的內部控制與控制測試
第四節 經紀業務的實質性程序
第十二章 證券公司自營業務審計
**節 自營業務特點
第二節 評估自營業務的重大錯報風險
第三節 自營業務的內部控制與控制測試
第四節 自營業務的實質性程序
第十三章 證券公司承銷業務審計
**節 承銷業務特點
第二節 評估承銷業務的重大錯報風險
第三節 承銷業務的內部控制與控制測試
第四節 承銷業務的實質性程序
第十四章 證券公司資產管理業務審計
**節 資產管理業務特點
第二節 評估資產管理業務的重大錯報風險
第三節 資產管理業務的內部控制與控制測試
第四節 資產管理業務的實質性程序
第四篇 保險公司審計
第十五章 保險公司概述
**節 保險市場
第二節 保險公司i
第三節 保險公司的風險識別
第十六章 保險公司財產保險業務審計
**節 財產保險業務概述
第二節 評估財產保險業務的重大錯報風險
第三節 財產保險業務的內部控制與控制測試
第四節 財產保險業務的實質性程序
第十七章 保險公司人身保險業務審計
**節 人身保險業務概述
第二節 評估人身保險業務的重大錯報風險
第二節 人身保險業務的內部控制與控制測試
第四節 人身保險業務的實質性程序
第十八章 保險公司再保險業務審計
**節 再保險業務概述
第二節 評估再保險業務的重大錯報風險
第三節 再保險業務的內部控制與控制測試
第四節 再保險業務的實質性程序
參考文獻
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姑媽的寶刀
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詩經-先民的歌唱
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月亮虎
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新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
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我從未如此眷戀人間
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李白與唐代文化
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我與地壇
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唐代進士錄