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包郵企業內部審計實務詳解:審計程序.實戰技法.案例解析
¥57.9(5.8折)定價:¥99.8內部審計是在組織內部進行的一種獨立客觀的監督和評價活動,通過對企業的管理效能和經營決策進行評審,可以全面有效地發現企業管理環節中的薄弱方面。為了能使企業實現其組織目標,合理審查和評價審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。 《企業內部審計實務詳解》共包括六篇:內部審計理論基礎、內部審計作業流程、內部審計技術與方法、基礎內部審計實務、按目標分類的內部審計實務指南和內部審計管理;共23章內容。首先從理論層
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包郵企業內部審計實務詳解:審計程序+實戰技法+案例解析(第2版)
¥104.9(7折)定價:¥149.8內部審計是在組織內部進行的一種獨立客觀的監督和評價活動,通過對企業的管理效能和經營決策進行評審,可以全面有效地發現企業管理中的薄弱環節。為了幫助企業實現其組織目標,合理審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。 本書嚴格依據《中國內部審計準則》和《企業內部控制基本規范》編寫而成,對企業內部審計工作的諸多方面進行了詳細的解讀和指引,濃縮了企業內部審計的精華,旨在為企業的內部審計工作提供全面、準確的實務操作