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內部控制審計:理論與實務
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內部控制審計:理論與實務 版權信息
- ISBN:9787301318454
- 條形碼:9787301318454 ; 978-7-301-31845-4
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:
內部控制審計:理論與實務 內容簡介
本書以《企業內部控制基本規范》及其配套指引和注冊會計師審計準則相關規定為依據,以《企業內部控制審計指引》為主線,在全面介紹內部控制審計目標、審計方法、審計計劃等內部控制審計基本概念的基礎上,聚焦企業關鍵業務的內控審計實務流程與方法解析,注重結合近年來企業內控審計領域較為成熟的研究成果與典型案例,引導學生深入學習企業內控審計理論與實務。本書以二維碼的形式進行知識拓展,有助于讀者快速了解內部控制審計實務發展,提升其內部控制審計實務能力,培育高質量應用型的內部控制審計人才本書可作為高等院校會計、審計等管理類專業本科生及研究生的教材,亦可作為會計師事務所或企業內審人員的學習參考書。
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