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企業內部控制 版權信息
- ISBN:9787308215794
- 條形碼:9787308215794 ; 978-7-308-21579-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制 內容簡介
本書是浙江省普通高校新形態教材項目研究成果, 教材主要特色是適應線下教學與項目式教學相結合的本科應用型人才培養模式。書稿大量選用近3年上市公司典型案例, 資料于中國證監會、核心期刊等較為權威資源, 結合教材內容進行匯編, 具有較強針對性、典型性。在教材理論內容陳述、知識點設置、案例選擇、實踐練習設計方面, 嚴謹、認真, 理論講解有理論依據, 具有普遍性 ; 知識點設置科學合理, 體現教學規律 ; 案例分析體現專業性。
企業內部控制 目錄
**章 企業內部控制的內涵及演進
**節 內部控制的定義及內涵
第二節 內部控制的演進與發展
第三節 我國內部控制的發展
課后習題及答案
第二章 企業內部控制基本原理
**節 內部控制目標、類型和方法
第二節 內部控制框架要素
第三節 內部控制設計要求
課后習題及答案
第三章 企業層面內部控制
**節 組織架構內部控制
第二節 發展戰略內部控制
第三節 人力資源內部控制
第四節 社會責任內部控制
第五節 企業文化內部控制
第六節 內部信息傳遞內部控制
課后習題及答案
第四章 業務層面內部控制
**節 全面預算內部控制
第二節 資金活動內部控制
第三節 資產管理內部控制
第四節 采購業務內部控制
第五節 銷售業務內部控制
第六節 研究與開發內部控制
第七節 信息系統內部控制
第八節 財務報告內部控制
第九節 合同管理內部控制
第十節 其他業務內部控制
課后習題及答案
第五章 企業內部控制評價
**節 內部控制評價概述
第二節 內部控制評價程序和方法
第三節 內部控制評價的內容
第四節 內部控制缺陷認定
第五節 內部控制評價報告
課后習題及答案
第六章 企業內部控制審計
**節 內部控制審計概述
第二節 計劃審計工作
第三節 實施審計工作
第四節 評價控制缺陷
第五節 完成審計工作
第六節 出具審計報告
第七節 內部控制審計報告案例
課后習題及答案
參考文獻
**節 內部控制的定義及內涵
第二節 內部控制的演進與發展
第三節 我國內部控制的發展
課后習題及答案
第二章 企業內部控制基本原理
**節 內部控制目標、類型和方法
第二節 內部控制框架要素
第三節 內部控制設計要求
課后習題及答案
第三章 企業層面內部控制
**節 組織架構內部控制
第二節 發展戰略內部控制
第三節 人力資源內部控制
第四節 社會責任內部控制
第五節 企業文化內部控制
第六節 內部信息傳遞內部控制
課后習題及答案
第四章 業務層面內部控制
**節 全面預算內部控制
第二節 資金活動內部控制
第三節 資產管理內部控制
第四節 采購業務內部控制
第五節 銷售業務內部控制
第六節 研究與開發內部控制
第七節 信息系統內部控制
第八節 財務報告內部控制
第九節 合同管理內部控制
第十節 其他業務內部控制
課后習題及答案
第五章 企業內部控制評價
**節 內部控制評價概述
第二節 內部控制評價程序和方法
第三節 內部控制評價的內容
第四節 內部控制缺陷認定
第五節 內部控制評價報告
課后習題及答案
第六章 企業內部控制審計
**節 內部控制審計概述
第二節 計劃審計工作
第三節 實施審計工作
第四節 評價控制缺陷
第五節 完成審計工作
第六節 出具審計報告
第七節 內部控制審計報告案例
課后習題及答案
參考文獻
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企業內部控制 作者簡介
章國標,男,浙江大學城市學院商學院財務管理系教授、不錯會計師,杭州市“131”人才,德國德累斯頓工業大學訪問學者。
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