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審計業務 從入門到精通 版權信息
- ISBN:9787111336792
- 條形碼:9787111336792 ; 978-7-111-33679-2
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
審計業務 從入門到精通 本書特色
淺顯的理論講解 +真實的公司背景 +典型的審計內容分析=專業的內部審計師
審計業務 從入門到精通 內容簡介
本書按“先理論后實務”、“先整體框架,后詳細內容”的順序,開篇簡潔而系統地介紹了內部審計的基本理論,然后以企業內各部門的作業流程為起點,圍繞各個部門作業過程中涉及的關鍵性管理控制點,全面而又突出地介紹了內部審計人員如何對企業的各個部門開展審計工作。在介紹審計工作的具體執行方法時,列舉了大量的典型實例,對內部審計工作中需要執行的審計內容、可以采用的審計方法、可能運用的審計技巧和如何獲取各種審計證據進行了通俗、直觀和可以在實際工作中“直接復制”的介紹。 作為一本理論和實踐相結合的通俗讀物,本書也可以作為公司高級管理人員剖析自己企業內部控制狀態的鏡子,或作為企業內部審計人員培訓的教材。
審計業務 從入門到精通 目錄
第1章 審計入門
1.1 審計的產生
1.1.1 審計產生的前提
1.1.2 審計的產生
1.2 審計的概念
1.2.1 審計概念中的關系人
1.2.2 審計的本質
1.3 審計的特點
1.3.1 審計的獨立性
1.3.2 審計的權威性
1.3.3 審計的公正性
1.4 審計的對象和職能
1.4.1 審計的?象
1.4.2 審計的職能
審計業務 從入門到精通 作者簡介
宋娟 經濟學學士,會計師中級職稱,注冊會計師,有6年工作經驗,精通企業會計制度和國家財政、稅收法律知識及上市公司法律法規,熟練掌握企業財務分析,并能依據所提供財務數據作出系統的財務分析和財務評估。曾擔任復盛集團公司稽核室審計高級專員,總負責大陸區4個廠的內部審計工作,涉及機械、電子、運動器材等行業。編寫暢銷書《財務報表分析從入門精通》。
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